课程目录:
 
第A107讲 收费、影响独立性的其他事项.mp4
第A106讲 为审计客户提供非鉴证服务(2).mp4
第A105讲 与审计客户长期存在业务关系(2)、为客户提供非鉴证服务(1).mp4
第A104讲 与审计客户发生人员交流、与审计客户长期存在业务关系(1).mp4
第A103讲 贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
第A102讲 经济利益.mp4
第A101讲 基本概念和要求.mp4
第A100讲 注册会计师对职业道德概念的运用、非执业会员对职业道德的运用.mp4
第99讲 职业道德基本原则、职业道德概念框架.mp4
第98讲 事务所质量管理体系(2)、质量复核、对财报审计实施质量管理.mp4
第97讲 会计师事务所质量管理体系(1).mp4
第96讲 完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告.mp4
第95讲 测试控制有效性(2)、各层面及信息系统控制测试、内控缺陷评价.mp4
第94讲 自上而下的方法(2)、测试控制的有效性(1).mp4
第93讲 内部控制审计的概念、计划内审工作、自上而下的方法(1).mp4
第92讲 注册会计师对其他信息的责任(2).mp4
第91讲 比较信息(2)、注册会计师对其他信息的责任(1).mp4
第90讲 增加强调事项段和其他事项段(2)、比较信息(1).mp4
第89讲 非无保留意见审计报告(2)、增加强调事项段和其他事项段(1).mp4
第88讲 审计报告中沟通关键审计事项(2)、非无保留意见审计报告(1).mp4
第87讲 审计报告的基本内容(2)、在审计报告中沟通关键审计事项(1).mp4
第86讲 审计报告概述、审计意见的形成、审计报告的基本内容(1).mp4
第85讲 书面声明.mp4
第84讲 期后事项(2).mp4
第83讲 完成审计工作概述(2)、期后事项(1).mp4
第82讲 完成审计工作概述(1).mp4
第81讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
第80讲 考虑持续经营假设.mp4
第79讲 关联方的审计.mp4
第78讲 审计会计估计(2).mp4
第77讲 审计会计估计(1).mp4
第76讲 措施(3)、合并及期后事项、评价证据、与组成CPA、集团沟通.mp4
第75讲 针对评估的风险采取的应对措施(2).mp4
第74讲 重要性、针对评估的风险采取的应对措施(1).mp4
第73讲 集团业务接受与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注会.mp4
第72讲 与集团财报审计相关的概念、集团审计中的责任设定和注会的目标.mp4
第71讲 利用专家的工作.mp4
第70讲 利用内部审计工作.mp4
第69讲 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(2).mp4
第68讲 注册会计师与治理层的沟通(2)、前任和后任的沟通(1).mp4
第67讲 注册会计师与治理层的沟通(1).mp4
第66讲 财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
第65讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).mp4
第64讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).mp4
第63讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
第62讲 财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4
第61讲货币资金的实质性程序(2).mp4
第60讲货币资金的实质性程序(1).mp4
第59讲货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.mp4
第58讲货币资金审计概述.mp4
第57讲生产与存货循环的实质性程序(4).mp4
第56讲 生产与存货循环的实质性程序(3).mp4
第55讲生产与存货循环的实质性程序(2).mp4
第54讲生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).mp4
第53讲生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4
第52讲 采购与付款循环的审计(2).mp4
第51讲 采购与付款循环的审计(1).mp4
第50讲 销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
第49讲    销售与收款循环的实质性程序(1).mp4
第48讲    销售与收款循环的控制测试.mp4
第47讲    销售与收款循环的重大错报风险的评估.mp4
第46讲    销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
第45讲    实质性程序.mp4
第44讲    控制测试(2).mp4
第43讲    针对认定层次重大错报风险的应对措施(2)、控制测试(1).mp4
第42讲    针对财务报表层次、认定层次重大错报风险的应对措施(1).mp4
第41讲    评估重大错报风险.mp4
第40讲    了解被审计单位的内部控制(3).mp4
第39讲    了解被审计单位的内部控制(2).mp4
第38讲    了解被审计单位的内部控制(1).mp4
第37讲    了解被审计单位及其环境(3).mp4
第36讲    了解被审计单位及其环境(2).mp4
第35讲    了解被审计单位及其环境(1).mp4
第34讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部.mp4
第33讲 审计工作底稿的归档.mp4
第32讲 审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
第31讲 信息技术对审计的影响.mp4
第30讲 审计抽样在细节测试中的应用(4).mp4
第29讲 审计抽样在细节测试中的应用(3).mp4
第28讲 审计抽样在细节测试中的应用(2).mp4
第27讲 审计抽样在控制测试中的应用(3)、在细节测试中的应用(1).mp4
第26讲  审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
第25讲  审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4
第24讲  审计抽样的相关概念(2).mp4
第23讲  审计抽样的相关概念(1).mp4
第22讲  分析程序(3).mp4
第21讲  分析程序(2).mp4
第20讲  函证(3)、分析程序(1).mp4
第19讲  函证(2).mp4
第18讲  函证(1).mp4
第17讲  审计程序(2).mp4
第16讲  审计程序(1).mp4
第15讲  审计证据的性质.mp4
第14讲    重要性(4).mp4
第13讲    重要性(3).mp4
第12讲  重要性(2).mp4
第11讲  重要性(1).mp4
第10讲  总体审计策略和具体审计计划.mp4
第09讲  审计计划.mp4
第08讲  审计过程.mp4
第07讲  审计风险.mp4
第06讲  审计目标(3)、审计基本要求.mp4
第05讲 审计目标(2).mp4
第04讲  审计目标(1).mp4
第03讲  审计的概念与保证程度(2)、审计要素.mp4
第02讲 审计的概念与保证程度(1).mp4
第01讲 前言.mp4

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